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物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,它規(guī)范了采購流程,確保資源的有效利用,防止浪費和濫用。編寫一份有效的物資采購管理制度,需遵循嚴謹、清晰和實用的原則,以確保制度的可執(zhí)行性和持久性。
規(guī)章制度包括哪些
物資采購管理制度通常包括以下幾個核心部分:
1. 目標定義:明確制度的目標,如降低成本、保證質量、提高效率等。
2. 職責劃分:詳細列出采購部門、財務部門、使用部門等各角色的職責。
3. 采購流程:詳述從需求提出、審批、詢價、招標、合同簽訂到驗收、付款的完整流程。
4. 供應商管理:規(guī)定供應商的選擇標準、評估機制和合作規(guī)則。
5. 預算與審批:設定采購預算,明確審批權限和程序。
6. 質量控制:制定質量檢驗標準和不合格品處理辦法。
7. 記錄與報告:規(guī)定采購記錄的保存方式和定期報告的編制要求。
作用和意義
物資采購管理制度的作用和意義主要體現在:
1. 規(guī)范化操作:減少人為錯誤,提高工作效率。
2. 風險控制:預防舞弊,保護企業(yè)利益。
3. 資源優(yōu)化:通過科學的采購策略,降低成本,提升企業(yè)競爭力。
4. 透明度提升:增強內部管理的透明度,增進各部門間的溝通協作。
怎么制定
制定物資采購管理制度時,應注意以下幾點:
1. 充分調研:了解企業(yè)實際情況,分析現有流程的優(yōu)缺點。
2. 廣泛參與:征求相關部門意見,確保制度的全面性和可行性。
3. 明確權責:確保每個環(huán)節(jié)都有明確的責任人。
4. 靈活性:制度應適應市場變化,留有一定的調整空間。
5. 培訓與執(zhí)行:制度出臺后,需進行全員培訓,并嚴格執(zhí)行。
物資采購管理制度范文
第一篇:物資采購管理制度
物資采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務
3.內容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現有的《采購業(yè)務流程》,星期日應急采購除外;
3.2 采購人員現場采購有責任繼續(xù)議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;
3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式(增票、普票),做到入庫時信息準確、便于入賬;
3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;
3.6 采購業(yè)務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;
3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經手人在接到發(fā)票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;
3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與財務部溝通,協商處理辦法,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;
3.10凡需總部采購事項一律通過流程(oa)申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請
3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。
第二篇:物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合
同、協議的注意事項為:
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第三篇:物資采購管理制度
物資采購管理辦法(草稿)
一、 公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。
二、 下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù),未經驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。
三、 物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。
四、 大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書(如鋼絲繩等)。
五、 采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經理確認),發(fā)現問題及時解決,避免造成不必要的損失。
六、 規(guī)范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發(fā)現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、 涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。
八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。
第四篇:物資采購管理制度
__民茂食品有限公司
第一章總則
第一條為確保公司產品質量,規(guī)范本公司材料物資供應程序,使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性,特制定本制度。
第二條本制度適合公司所有部門。
第二章物資分類
第三條原、輔材料類:各類產品生產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。
第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。
第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。
第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。
第七條固定資產類:包括生產用和非生產用固定資產。
第三章物資采購程序
第八條原輔材料:由生產部依據銷售計劃,結合當時段生產計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后,轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。
第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后,報總經理審批后交由采購部采購。
第十條辦公后勤物資類:由各使用部門負責人根據實際需求情況,擬定計劃交由總經理辦公室匯總,統(tǒng)一擬定采購計劃由總經理(副總經理)核準后交由采購部采購。
第十一條技術檢驗器具及特種原輔料:由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況,按需要擬定計劃,經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購,采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的,所需部門必須全力配合。
第十二條固定資產類:
1、生產類:由生產部門根據生產需要提出申購計劃,經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。
2、非生產類:由公司根據企業(yè)發(fā)展需要負責實施。
第四章“申購計劃單”的撤銷與回復
第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。
第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后,必須按規(guī)定入庫,同時應及時知會請購部門,若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。
第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時,應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經同意后方可改購。
第十六條各請購部門在填制請購單時,應明確采購物資的規(guī)格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購
1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節(jié)約運輸成本,方便違約協調處理。
2、對質量要求高的物資,重點放在求質量,再擇供應商的遠近。
價格與質量:應遵循同質比價,同價比服務。
大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應商,同時儲備兩家以上的供應商。
適合單一供應商的采購。
1、需求量太少,不值得再分。
2、某個供應商能夠提供穩(wěn)定質量的產品,或非常出色的服務質量,可暫不考慮其它供應商。
3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。
4、采購量少且不受限。
第十八條付款方式:實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理
批準后方可采取現金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。
第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。
第二十條采購實施程序
采購人員收到采購計劃單后,根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。
采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領導同意。
據市場了解情況確定供應商,簽訂購銷合同。
以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應及時告之庫管,經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應及時通知使用部門,嚴禁違規(guī)作業(yè);對采購物質在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的,采購及請購部門應予先告知庫管人員。
所有采購物資在使用過程中,相關采購人員應及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關問題,分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。
第六章供應商的選擇
第二十一條各項證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質檢報告等證件。
第二十二條生產設備齊全,技術先進,資金雄厚。
第二十三條生產規(guī)模、生產能力要與公司需求匹配,以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。
第二十四條建立合格供應商情況評價表,定期考核、調查,看是否令公司滿意,主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面,一般合格供應商應做到:
無須催貨而準時到貨。
要求的到貨日期通常都能接受。
根據原料價格下調而主動向需求方降價。
第七章采購原則
第二十五條以市場實際價格為指導,實地考察,面談合格事宜原則上不采
取電話或傳真談價。
第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài),并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。
第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后,報總經理簽字實施。 第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施,遇有價格變動須報總經理核批方可實施。
第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務部核單。
第八章貨款支付管理
第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經部門負責人,財務管理部審核后報總經理批準支付。
第三十一條遇特殊情況,應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對外支款事宜,均由經辦人員按程序辦理,不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。
第九章質量事故的處理
第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。
第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現的質量問題均應及時告知供應商,并及時核定損失及質量事故大小,并按相關條約進行處理,處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。
第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由采購人員負責;因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由質檢人員負責;情節(jié)嚴重的,按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。
第十章合同管理
第三十六條合同簽約原則
(一)不得損害公司利益。
(二)合同約定的所有條款應明確,清晰有操作性。
(三)不得違背相關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。
(四)不得降低質量標準。
(五)所有合同的附件,質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整
規(guī)范。
第三十七條合同的管理
合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室(或財務部),相關部門存復印件,后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。
第十一章附則
第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經理辦公室和財務部負責監(jiān)督。
第三十九條
本制度由公司總經辦負責解釋,修改亦同。
第五篇:物資采購管理制度
第一章物資采購管理制度
第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應保障,根據公司產業(yè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
第二條定義:物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。
第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。
第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構;公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。
第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務公司生產和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
第六條公司辦公室負責公司辦公資產(辦公設備、辦公用品)的采購和管理,辦公資產的采購和管理要專人負責,專人審核。
第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。
第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是:
1 、收集全公司各部門、公司的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行;
2 、廣泛收集各物資的供應商信息,建立供應商名錄并及時更新;對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應商(各種大宗、長線物資確定二到三家),作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象(若非特殊原因,不得在合格供應商外采購)。 3 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。
4 、組織大宗、長線物資的采購招標工作,簽訂采購合同、協議并負責執(zhí)行。
第十條財務總監(jiān)的主要職責是:
審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監(jiān)督采購招標工作的合理性和經濟性。
第十一條公司審計部的主要職責是:
對公司各采購合同、協議進行事前審計;檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理;參與合格供應商鑒定;參與、監(jiān)督采購招標工作,保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責,維護集團利益。
第十二條采購部門(公司采購中心、公司辦公室)的權限是:審核
公司各部門、公司的物資、設備需求,有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃;有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請;有權對公司的物資使用情況進行檢查;有權對供應商進行考核。
第十三條財務總監(jiān)的權限是:
審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結合公司財務狀況,有權對采購計劃進行調整;有權監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權監(jiān)督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。 第+四條公司審計部的權限是:
有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權參與、監(jiān)督各采購招標工作;有權參與供應商鑒定并提出評審意見;有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況;有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。
第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。
第十六條物資、設備需求的申請:
公司各部門、公司需要購買物資、設備,凡屬于公司集中采購的,應按時提供物資、設備的年度、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應按規(guī)定提前提出書面申請,明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公
司辦公室登記審核。
第十七條采購計劃的編制和審核:
公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按年度、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監(jiān)、公司總經理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監(jiān)審批。
第+八條采購計劃的批準
公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后,應復核物資、設備的需求情況,結合公司財務狀況,對各期采購計劃進行審核、調整,固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經理批準;及時組織資金,確保批準后的計劃落實。
第十九條確定采購方式的原則
本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時,應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯網等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。 第二+條供應商的選擇
公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應及時落實供應商的選擇工作:
有確定的合格供應商的,優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象;沒有確定合格供應商的,應積極落實尋價工作,經名方評審,確定合理的供應商,并收集相關供應商信息,進行資信等級鑒定、備用。
第二十一條選擇供應商的原則是:
擁有合法經營資質,供應能力強(供應商品數量持續(xù),品種齊全), 產品質量好(滿足要求),價格公道合理,售后服務周到、及時。 第二+二條采購合同的簽訂
1 、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。
2 、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
第二+三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:
1 、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 2 、合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
3 、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第二十四條采購合同、協議的履行
公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構,負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中,要督促供應商按照合同、協議規(guī)定提供商品或服務,及時掌握履行進
程;充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商,應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任;對能夠降格使用的,經協商可以讓步接收。 第二十五條采購物品的管理
1 、任何采購方式采購回的物資、設備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設備按合同、協議要約的規(guī)定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規(guī)定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。
2 、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。
第二十六條采購的授權
公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構,未經許可,公司任何部門或個人無權擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經公司采購中心或公司辦公室授權,否則公司不予認可,并追究違規(guī)責任。