包括哪些
安全保密管理制度旨在確保企業(yè)敏感信息的安全,防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露或濫用。它主要包括以下幾個核心組成部分:
1. 信息分類與標記:根據(jù)信息的重要性和敏感程度,制定明確的信息分類標準,并在文件和數(shù)據(jù)上進行相應(yīng)標記。
2. 訪問控制:設(shè)定嚴格的訪問權(quán)限,只有經(jīng)過授權(quán)的員工才能訪問特定級別的信息資源。
3. 數(shù)據(jù)加密:對敏感數(shù)據(jù)實施加密保護,確保即使數(shù)據(jù)被盜,也無法輕易解讀。
4. 物理安全:控制物理訪問,如限制數(shù)據(jù)中心和檔案室的進入,確保設(shè)施安全。
5. 網(wǎng)絡(luò)安全:實施防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等技術(shù)措施,防止網(wǎng)絡(luò)攻擊。
6. 審計與監(jiān)控:定期進行安全審計,監(jiān)控異常活動,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。
7. 泄密應(yīng)急響應(yīng):建立快速響應(yīng)機制,應(yīng)對可能的信息泄露事件。
培訓內(nèi)容
為確保制度有效執(zhí)行,員工需接受以下安全保密培訓:
1. 保密意識教育:強調(diào)保密的重要性,提高員工的保密意識。
2. 政策理解:詳細解讀安全保密政策,使員工明白自己的責任和義務(wù)。
3. 操作規(guī)程:教授如何正確處理和保護敏感信息,如正確的文件存儲和銷毀方法。
4. 網(wǎng)絡(luò)安全知識:教授如何識別和防范網(wǎng)絡(luò)威脅,如釣魚郵件和惡意軟件。
5. 應(yīng)急演練:模擬泄露事件,讓員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程。
應(yīng)急預案
為應(yīng)對可能的信息泄露,企業(yè)應(yīng)設(shè)立如下應(yīng)急預案:
1. 事件報告:一旦發(fā)現(xiàn)可疑活動或泄露跡象,員工應(yīng)立即報告給安全團隊。
2. 快速隔離:對受影響的系統(tǒng)或設(shè)備進行隔離,防止信息進一步擴散。
3. 數(shù)據(jù)恢復:如有備份,盡快恢復重要數(shù)據(jù),減少損失。
4. 法律援助:如果涉及法律問題,應(yīng)及時尋求專業(yè)法律咨詢。
5. 事后分析:調(diào)查泄露原因,修復漏洞,避免類似事件再次發(fā)生。
重要性
安全保密管理制度對于企業(yè)至關(guān)重要,其作用體現(xiàn)在:
1. 保護企業(yè)資產(chǎn):保密信息是企業(yè)的核心競爭力,其泄露可能導致重大經(jīng)濟損失。
2. 維護企業(yè)聲譽:信息泄露可能損害企業(yè)形象,影響客戶信任。
3. 遵守法規(guī):遵守數(shù)據(jù)保護法規(guī),避免因違規(guī)導致的法律糾紛。
4. 保障業(yè)務(wù)連續(xù)性:通過預防和應(yīng)對泄露,確保業(yè)務(wù)不受干擾,保證正常運營。
安全保密管理制度的建立健全,對于維護企業(yè)信息安全,保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定,以及維護企業(yè)與客戶的關(guān)系具有深遠意義。每個員工都應(yīng)認識到自己的角色,嚴格執(zhí)行相關(guān)制度,共同構(gòu)建一個安全的信息環(huán)境。
安全保密管理制度包括范文
第1篇 某醫(yī)院計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密工作管理制度
醫(yī)院計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密工作管理制度
1、非計算機室工作人員禁止進入中心機房,外來參觀及工作需要者需經(jīng)醫(yī)院及信息處處長同意方可進入,并做好登記。
2、做好防病毒防黑客安全管理工作,網(wǎng)絡(luò)管理人員定期對網(wǎng)絡(luò)進行安全檢查。防病毒人員對整個網(wǎng)絡(luò)病毒情況進行適時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)計算機病毒必須立即殺毒,并查明原因報告醫(yī)院,作出相應(yīng)處理,對內(nèi)容_的病毒要立即報告保衛(wèi)部門,不得向任何人傳播。
3、所有字典、數(shù)據(jù)不得擅自向他人透露,嚴禁擅自刪除或修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù),如需查詢或修改數(shù)據(jù),必須經(jīng)科負責人同意方可,并做好記錄。
4、醫(yī)院局域網(wǎng)上運行的計算機只限操作醫(yī)院信息管理系統(tǒng),禁止本院局域網(wǎng)以外的計算機連入該網(wǎng),如違反規(guī)定擅自將非網(wǎng)絡(luò)用機連入醫(yī)院局域網(wǎng),一經(jīng)查實,處以2000元以下的罰款;如因此造成醫(yī)院局域網(wǎng)感染病毒,影響醫(yī)院正常工作,甚至導致系統(tǒng)癱瘓,予以行政處分,情節(jié)嚴重的,移送司法部門處理。
5、機房禁止吸煙、明火,禁止存放易燃易爆物品。
第2篇 出生醫(yī)醫(yī)學證明網(wǎng)絡(luò)安全保密管理制度范本
1.嚴格《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)和查詢賬號、密碼的使用權(quán)限管理,未經(jīng)許可,不得泄漏密碼,如發(fā)生泄漏應(yīng)立即更改密碼并向上級報告。
2.管理和簽發(fā)機構(gòu)及其工作人員對因管理、簽發(fā)《出生醫(yī)學證明》而掌握的公民的個人信息,應(yīng)予以保密,不得擅自向第三方提供個案信息。
3.《出生醫(yī)學證明》信息統(tǒng)計資料,對外公布權(quán)限歸屬同級衛(wèi)生行政部門。其他部門、機構(gòu)和個人需要應(yīng)用統(tǒng)計數(shù)據(jù)對外交流,須經(jīng)同級衛(wèi)生行政部門的同意。
4.用于《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)的計算機應(yīng)專機專人專用,并設(shè)有開機密碼加強安全防范。
5.做好《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)數(shù)據(jù)的備份,以防數(shù)據(jù)失滅。
第3篇 信息安全保密管理制度
第一章總則
第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎(chǔ),是保障客戶利益的基礎(chǔ),為給信息安全工作提供清晰的指導方向,加強安全管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運行,特制定本管理制度。
第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。
第二章計算機機房安全管理
第三條計算機機房的建設(shè)應(yīng)符合相應(yīng)的國家標準。
第四條為杜絕火災(zāi)隱患,任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應(yīng)了解機房滅火裝置的性能、特點,熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動,下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)及時報警并采取應(yīng)急措施。
第五條為防止水患,應(yīng)對上下水道、暖氣設(shè)施定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。
第六條機房無人值班時,必須做到人走門鎖;機房值班人員應(yīng)對進入機房的人員進行登記,未經(jīng)各級領(lǐng)導同意批準的人員不得擅自進入機房。
第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞,機房內(nèi)應(yīng)采取必要的防范措施,任何人不許在機房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機房。
第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)用系統(tǒng)運行人員必須與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員分離,運行人員不得修改應(yīng)用系統(tǒng)源代碼。
第三章計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密管理
第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡(luò)的安全。
第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡(luò)操作事件進行記錄,以進行安全追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內(nèi)容包括:
1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。
2、記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或設(shè)施的啟動、關(guān)閉和重新啟動情況。
3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。
4、在安全措施不完善的情況下,嚴禁公司業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。
第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。
第四章 應(yīng)用軟件安全保密管理
第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。
第十三條建立軟件復制及領(lǐng)用登記簿,建立健全相應(yīng)的監(jiān)督管理制度,防止軟件的非法復制、流失及越權(quán)使用,保證計算機信息系統(tǒng)的安全;
第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應(yīng)用部門)用戶要進行動態(tài)管理,并定期更換密碼。
第十五條定期對業(yè)務(wù)及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級,堵塞安全漏洞。
第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。
第十七條不得下載與工作無關(guān)的任何電子文件,嚴禁瀏覽黃色、_或高風險等非法網(wǎng)站。
第十八條注意防范計算機病毒,業(yè)務(wù)或辦公用pc要每天更新病毒庫。
第五章 數(shù)據(jù)安全保密管理
第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播,數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準不得它用,采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符,不得超越。
第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權(quán)限合理分配數(shù)據(jù)存取授權(quán),保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。
第二十一條設(shè)置數(shù)據(jù)庫用戶口令,并監(jiān)督用戶定期更改;數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。
第二十二條未經(jīng)領(lǐng)導允許,不得將存儲介質(zhì)(含磁帶、光盤、軟盤、技術(shù)資料等)帶出機房,不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關(guān)人員。
第二十三條 嚴禁直接對數(shù)據(jù)庫進行操作修改數(shù)據(jù)。如遇特殊情況進行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門領(lǐng)導確認后提交至信息管理部,信息管理部相關(guān)領(lǐng)導確認后,方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進行修改,并對操作內(nèi)容作好記錄,長期保存。修改前應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作。
第二十四條 應(yīng)按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權(quán)限,讀寫權(quán)限不允許交叉覆蓋。
第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、復原、強行更改數(shù)據(jù)時,至少應(yīng)有兩名操作人員在場,并進行詳細的登記及簽名。
第二十六條 對業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員權(quán)限實行動態(tài)管理,確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應(yīng)權(quán)限,保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。
第4篇 計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理辦法
第一章 總 則
第一條 為確保公司計算機和信息系統(tǒng)的運行安全,確保國家秘密安全,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合工作實際情況,制定本辦法。
第二條 公司計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作遵循“積極防范、突出重點、依法管理”的方針,切實加強領(lǐng)導,明確管理職責,落實制度措施,強化技術(shù)防范,不斷提高信息安全保障能力和水平。
第二章 組織機構(gòu)與職責
第三條 計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工作貫徹“誰主管,誰負責”、“誰使用,誰負責”的原則,實行統(tǒng)一領(lǐng)導,分級管理,分工負責,有效監(jiān)督。
第四條 保密委員會全面負責計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作的組織領(lǐng)導。主要職責是:
(一)審訂計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案;
(二)研究解決計算機和信息系統(tǒng)安全保密工作中的重大事項和問題;
(三)對發(fā)生計算機和信息系統(tǒng)泄密事件及嚴重違規(guī)、違紀行為做出處理決定。
第五條 保密管理部門負責計算機和信息系統(tǒng)的安全保密指導、監(jiān)督和檢查。主要職責是:
(一)指導計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案的編制及實施工作;
(二)監(jiān)督計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理制度、措施的落實;
(三)組織開展計算機和信息系統(tǒng)安全保密專項檢查和技術(shù)培訓;
(四)參與計算機和信息系統(tǒng)安全保密的風險評估、分析及安全保密策略的制定工作。
第六條 信息化管理部門負責計算機和信息系統(tǒng)的安全保密管理工作。主要職責是:
(一)負責計算機和信息系統(tǒng)安全保密建設(shè)規(guī)劃、方案、制度的制訂和實施;
(二)負責計算機和信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)措施的落實及運行維護管理;
(三)負責建立、管理信息設(shè)備臺帳;
(四)負責計算機和信息系統(tǒng)安全保密策略的制定、調(diào)整、更新和實施;
(五)定期組織開展風險評估、風險分析,提出相應(yīng)的安全措施建議,并編制安全保密評估報告;
(六)開展計算機和信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)檢查工作;
(七)涉及計算機和信息系統(tǒng)有關(guān)事項的審查、審批;
(八)計算機和信息系統(tǒng)安全保密的日常管理工作。
第七條 公司應(yīng)結(jié)合工作實際設(shè)定涉密計算機和信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員,分別負責涉密計算機和信息系統(tǒng)的運行、安全保密和安全審計工作。“三員”的權(quán)限設(shè)置應(yīng)當相互獨立、相互制約,安全保密管理員與安全審計員不得由一人兼任。
沒有涉密信息系統(tǒng),只使用單臺涉密計算機的單位,應(yīng)當配備安全保密管理員。
第八條 涉密計算機和信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)當符合以下要求:
(一)符合國家及集團公司對涉密人員的要求;
(二)熟悉計算機和信息系統(tǒng)各項安全保密法律、法規(guī)和標準;
(三)熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能;
(四)通過國家有關(guān)部門的上崗培訓,并獲得上崗資格。
第三章 涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)管理
第九條 建設(shè)涉密信息系統(tǒng)必須依照國家有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)范進行,安全保密設(shè)施必須與涉密信息系統(tǒng)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運行。
第十條 建設(shè)涉密信息系統(tǒng),應(yīng)當在方案設(shè)計前,由保密委員會根據(jù)所建系統(tǒng)擬涉及國家秘密的最高密級確定保護等級。
第十一條 涉密信息系統(tǒng)建設(shè)方案的設(shè)計應(yīng)當選擇具有相應(yīng)涉密資質(zhì)的單位承擔,建設(shè)方案按照建設(shè)系統(tǒng)的對應(yīng)密級進行定密和管理。建設(shè)方案完成后,由保密辦報請上級保密管理部門組織評審并備案。
第十二條 涉密信息系統(tǒng)建設(shè)過程中,必須采取嚴格的安全保密管理措施。系統(tǒng)集成、綜合布線、系統(tǒng)服務(wù)、系統(tǒng)咨詢、軟件開發(fā)、工程監(jiān)理等,應(yīng)當選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔,并明確提出保密要求,簽訂保密協(xié)議。涉及國家秘密的工程資料應(yīng)當根據(jù)需要控制發(fā)放,并做出登記。工程完工后,應(yīng)當按登記如數(shù)收回。施工現(xiàn)場應(yīng)當采取措施,禁止無關(guān)人員進入。
第十三條 涉密信息系統(tǒng)所采用的安全保密產(chǎn)品,必須選用通過國家相關(guān)主管部門授權(quán)測評機構(gòu)檢測合格的產(chǎn)品,并應(yīng)當查驗產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品檢測報告中所描述的適用范圍及其有效期。
第十四條 涉密信息系統(tǒng)的測評工作統(tǒng)一由集團公司保密辦委托國家涉密信息系統(tǒng)測評中心兵器分中心實施。
第十五條 涉密信息系統(tǒng)經(jīng)測評完成,取得涉密信息系統(tǒng)檢測評估報告后,由上級保密管理部門向集團公司保密辦正式提交《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)投入使用申請書》,并經(jīng)集團公司保密辦審核批準后,報相關(guān)保密行政管理部門審批,領(lǐng)取《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》。
第十六條 新建涉密信息系統(tǒng)在投入運行前,應(yīng)當經(jīng)地方保密工作部門審批,在未取得《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》前,不得投入使用。在正式運行之前,不得存儲和處理國家秘密信息。
第十七條 涉密信息系統(tǒng)在設(shè)計、評審、施工及驗收過程中發(fā)生失泄密事件或因有關(guān)工程信息資料泄露導致涉密信息系統(tǒng)防護措施失效、削弱的,屬于建設(shè)單位責任的,由建設(shè)單位承擔;屬于其他環(huán)節(jié)責任的,由相關(guān)環(huán)節(jié)負責人負責。
第四章 信息設(shè)備臺帳與標識管理
第十八條 信息化管理部門應(yīng)當根據(jù)實際,建立信息設(shè)備總臺帳,內(nèi)設(shè)機構(gòu)或部門應(yīng)當相應(yīng)建立二級臺帳。信息設(shè)備臺帳可按以下類別分類:
(一)計算機,包括服務(wù)器、用戶終端;
(二)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和外部設(shè)備,包括交換機、路由器、網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)閘、vpn設(shè)備、打印機、制圖(繪圖)機、掃描儀、光盤刻錄機(外接式)等;
(三)安全保密產(chǎn)品,包括計算機病毒防護產(chǎn)品,密碼產(chǎn)品及身份鑒別、訪問控制、安全審計、入侵檢測、邊界防護和電磁泄漏發(fā)射防護等產(chǎn)品;
(四)移動存儲介質(zhì)。
第十九條 各類臺帳應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(一)計算機管理臺帳:部門、責任人、名稱型號、密級或用途、操作系統(tǒng)安裝日期、硬盤序列號、ip地址、mac地址、使用情況等;
(二)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和外部設(shè)備管理臺帳:部門、責任人、名稱、型號、使用情況等;
(三)安全保密產(chǎn)品管理臺帳:責任人、名稱、型號、檢測證書名稱和編號、購置時間、使用情況等;
(四)移動存儲介質(zhì)管理臺帳:部門、責任人、名稱、編號、序列號、密級或用途、使用情況等。
第二十條 信息設(shè)備臺帳管理工作實行專人負責,動態(tài)管理,并建立、健全信息設(shè)備從配置到銷毀全過程的報告、審批和定期核驗機制,確保信息設(shè)備臺帳能夠適時、準確的反映信息設(shè)備的客觀情況。
第二十一條 公司應(yīng)對信息設(shè)備進行標識管理。設(shè)備標識由公司統(tǒng)一制作。
標識內(nèi)容應(yīng)與臺帳信息的主要內(nèi)容相符,并保持完好。不得故意損毀、涂改、撕揭或擦除。計算機和信息系統(tǒng)中的服務(wù)器、用戶終端、外部設(shè)備、存儲介質(zhì)、安全保密產(chǎn)品等,應(yīng)當根據(jù)其處理和存儲信息的最高密級或主要用途進行標識。標識應(yīng)當粘貼在明顯位置,并與涉密信息的存儲部件相關(guān)聯(lián)。
移動存儲介質(zhì)如無法粘貼標識的,可以采取不可擦除的方式標注。
第五章 計算機和信息系統(tǒng)的保密管理
第二十二條 計算機和信息系統(tǒng)的使用管理必須遵守如下規(guī)定:
(一)嚴禁使用涉密計算機和信息系統(tǒng)連接國際互聯(lián)網(wǎng)或公共信息網(wǎng)絡(luò);
(二)嚴禁使用連接國際互聯(lián)網(wǎng)或公共信息網(wǎng)絡(luò)的計算機及其它非涉密計算機存儲、處理涉密信息;
(三)嚴禁將涉密計算機接入內(nèi)部非涉密網(wǎng)絡(luò)。
第二十三條 涉密信息系統(tǒng)經(jīng)安全保密技術(shù)測評,并正式投入運行后,如發(fā)生下列變更事項時,應(yīng)當及時報告上級保密管理部門和負責審批的保密行政管理部門:
(一)涉密等級;
(二)連接范圍;
(三)環(huán)境設(shè)施;
(四)主要應(yīng)用;
(五)安全保密責任管理單位。
由保密行政管理部門決定是否需要重新進行測評和審批。
第二十四條 外部信息導入涉密計算機和信息系統(tǒng)的,應(yīng)當通過中間轉(zhuǎn)換機或經(jīng)過國家相關(guān)部門批準的安全可靠的信息交換措施進行。使用中間轉(zhuǎn)換機轉(zhuǎn)換信息的,中間轉(zhuǎn)換機應(yīng)當按涉密和非涉密分別設(shè)立,并嚴格按照相關(guān)標準的規(guī)定程序進行操作。
第二十五條 涉及涉密計算機和信息系統(tǒng)的設(shè)備,應(yīng)當由單位統(tǒng)一選配,統(tǒng)一安裝,嚴格控制,規(guī)范使用。
第二十六條 禁止在涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用無線鍵盤、無線鼠標、無線網(wǎng)卡、無線路由器等具有無線功能的設(shè)備或產(chǎn)品。
第二十七條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當根據(jù)其相應(yīng)密級采取對應(yīng)的身份鑒別、數(shù)字簽名、訪問控制、安全審計、信息加密、數(shù)據(jù)保護、介質(zhì)管理、防違規(guī)外聯(lián)等技術(shù)措施。
第二十八條 涉密計算機和信息系統(tǒng)服務(wù)器、用戶終端應(yīng)當設(shè)置相關(guān)安全策略,設(shè)置原則是:關(guān)閉全部共享、與應(yīng)用無關(guān)的所有端口、服務(wù)、鏈接和系統(tǒng)授權(quán)。
第二十九條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當采取計算機病毒防護措施,定期對計算機病毒與惡意代碼防護措施進行查驗,并及時更新計算機病毒與惡意代碼樣本庫。更新周期為:涉密信息系統(tǒng)不超過3天,單臺涉密計算機不超過15天。
第三十條 各單位應(yīng)建立統(tǒng)一的補丁程序分發(fā)安裝機制,在補丁程序發(fā)布后3個月內(nèi)及時安裝,保證系統(tǒng)的安全性,對不能安裝系統(tǒng)補丁程序的非正版操作系統(tǒng),應(yīng)當更換操作系統(tǒng)。
第三十一條 下列事項必須報經(jīng)信息化管理部門批準后由相關(guān)管理人員實施:
(一)因系統(tǒng)崩潰、操作系統(tǒng)損壞等原因需重新安裝操作系統(tǒng)的;
(二)更改或清除涉密計算機和信息系統(tǒng)的移動存儲介質(zhì)及外部設(shè)備安裝、使用等日志記錄的;
(三)因工作需要對涉密計算機和信息系統(tǒng)安裝、擴展、縮減、拆卸軟硬件的;
(四)因工作需要卸載、修改涉密信息系統(tǒng)的安全技術(shù)程序、管理程序的。
第三十二條 需經(jīng)常安裝的應(yīng)用軟件和軟件工具,經(jīng)信息化管理部門審批后,由系統(tǒng)管理員上傳到指定的服務(wù)器或存儲在一次性刻錄光盤中,供涉密計算機和信息系統(tǒng)用戶終端下載、安裝使用。
第三十三條 公司要加強對連接國際互聯(lián)網(wǎng)計算機的管理和使用,應(yīng)遵循以下原則:
(一)未經(jīng)批準,不得擅自以任何方式連接國際互聯(lián)網(wǎng);
(二)公司集中使用的國際互聯(lián)網(wǎng)計算機應(yīng)當指定專人負責管理,分散使用的國際互聯(lián)網(wǎng)計算機應(yīng)當明確責任人,做好上網(wǎng)記錄;
(三)應(yīng)制定國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布管理制度,明確需要通過保密審查的信息范圍和審查程序。審查一般應(yīng)由擬發(fā)布信息的業(yè)務(wù)主管部門負責,業(yè)務(wù)主管部門把握不準的,由保密管理部門審查,單位業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審批;
(四)公司應(yīng)采取有效技術(shù)措施,對通過互聯(lián)網(wǎng)或公共信息系統(tǒng)發(fā)送電子郵件等信息進行監(jiān)控和記錄。
第三十四條 密碼設(shè)備的使用和管理按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章 便攜式計算機和存儲介質(zhì)保密管理
第三十五條 建立健全便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)的管理制度和措施,根據(jù)工作實際,采取集中管理,指定專人負責。
第三十六條 涉密便攜式計算機應(yīng)當拆除具有無線聯(lián)網(wǎng)功能(如無線網(wǎng)卡、藍牙、紅外等)的硬件模塊,如無法進行拆除的,不得作為涉密計算機使用。
第三十七條 攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)外出,應(yīng)當履行審批手續(xù)和領(lǐng)用前狀態(tài)檢查;返還時,應(yīng)當對外出使用情況進行技術(shù)檢查。
第三十八條 外出攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)要確保安全,全程有效控制。同時攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)時,二者應(yīng)分開保管。
第三十九條 不得使用低密級便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)存儲、處理高密級信息;不得在低密級計算機上使用高密級移動存儲介質(zhì)。
第四十條 在涉密計算機和信息系統(tǒng)內(nèi)使用的存儲介質(zhì)應(yīng)當采取有效的技術(shù)控制措施,確保未經(jīng)授權(quán)的移動存儲介質(zhì)不能在涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用。
第四十一條 在使用便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)時不得有下列行為:
(一)在非涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)中存儲、處理涉密信息的;
(二)涉密移動存儲介質(zhì)在非涉密計算機和信息系統(tǒng)中使用的;
(三)將非涉密和個人具有存儲功能的介質(zhì)和設(shè)備接入涉密計算機和信息系統(tǒng)的;
(四)私自攜帶涉密便攜式計算機和移動存儲介質(zhì)外出的;
(五)移動存儲介質(zhì)在涉密計算機、信息系統(tǒng)和非涉密計算機、信息系統(tǒng)之間交叉使用的。
第四十二條 涉密移動存儲介質(zhì)不得降為非涉密移動存儲介質(zhì)使用。
第七章 信息安全保密管理
第四十三條 涉密計算機和信息系統(tǒng)中的涉密信息應(yīng)當標明密級,密級標識不得與正文分離。標注方式應(yīng)當遵行以下原則:
(一)處于起草、設(shè)計、編輯、修改過程中和已完成的電子文檔、圖表、圖形、圖像、數(shù)據(jù)等,只要內(nèi)容涉及國家秘密,在首頁應(yīng)當標明密級;
(二)電子數(shù)據(jù)文件、圖表、圖形、圖像等涉密信息在首頁無法直接標注密級標識的,可將密級標識作為文件名稱的一部分進行標注;
(三)涉及國家秘密的程序、數(shù)據(jù)庫文件、數(shù)據(jù)文件、視頻文件等,在軟件運行首頁、數(shù)據(jù)視圖首頁和影像播映首頁應(yīng)當標注密級。
第四十四條 涉密計算機和信息系統(tǒng)應(yīng)當采取有效的技術(shù)控制措施,禁止涉密信息非授權(quán)輸出。涉密信息系統(tǒng)中涉密信息輸出點要按照最小化原則設(shè)置。指定專人負責。
第四十五條 涉密信息遠程傳輸應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定采取密碼保護措施,存儲與傳輸、使用的加密措施應(yīng)當與涉密信息的密級相適應(yīng),并得到國家主管部門批準。
第四十六條 密鑰的管理和使用應(yīng)符合國家有關(guān)安全保密規(guī)定,并接受國家相關(guān)主管部門的指導和監(jiān)督。
第四十七條 公司應(yīng)當制定完善的涉密信息備份制度,并采取有效的防盜、防災(zāi)措施,保證備份的安全。
第四十八條 涉密計算機軟硬件配置情況及本身有涉密內(nèi)容的各種應(yīng)用軟件等信息,不得進行公開學術(shù)交流,不得公開發(fā)表。
第八章 維修、報廢與銷毀
第四十九條 涉密計算機和信息系統(tǒng)服務(wù)器、用戶終端、外部設(shè)備、存儲介質(zhì)發(fā)生故障時,使用部門應(yīng)當向信息管理部門提出維修申請,經(jīng)批準后維修。涉密計算機和信息系統(tǒng)、存儲介質(zhì)維修應(yīng)當遵循以下原則:
(一)現(xiàn)場維修時,一般應(yīng)當由公司內(nèi)部維修人員實施;需外部人員到現(xiàn)場維修時,維修過程中應(yīng)當由有關(guān)人員旁站陪同;禁止維修人員恢復、讀取和復制被維修設(shè)備中的涉密信息;禁止通過遠程連接,對涉密計算機和信息系統(tǒng)進行維修和維護工作;
(二)需要帶離現(xiàn)場進行維修的,應(yīng)當拆除所有可能存儲過涉密信息的硬件和固件。維修地點在公司內(nèi)部的,應(yīng)在符合保密要求的維修場所進行;維修地點在外部的,應(yīng)與維修單位和維修人員簽訂保密協(xié)議;
(三)設(shè)備中存儲過涉密信息的硬件和固件不能拆除或發(fā)生故障時,如不能保證安全的,應(yīng)當按照涉密載體銷毀要求予以銷毀;確需維修時,送至具有涉密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復資質(zhì)的單位進行維修,并由專人負責取送;
(四)信息化管理部門應(yīng)當建立維修日志和檔案,并將所有涉密設(shè)備維修情況記錄在案,記錄內(nèi)容應(yīng)包括維修單位、維修人、故障現(xiàn)象、保密措施、維修內(nèi)容、維修結(jié)果、監(jiān)督檢查等。
第五十條 禁止將未經(jīng)安全技術(shù)處理的退出使用的涉密計算機、涉密存儲設(shè)備贈送、出售、丟棄或改作其他用途。如將退出使用的涉密計算機、涉密存儲設(shè)備贈送、出售、丟棄或改作其他用途時,應(yīng)當經(jīng)信息化管理部門審批,拆除涉密存儲部件和固件上交保密辦進行銷毀處理。
第五十一條 保密管理部門應(yīng)建立報廢、銷毀涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)臺帳。報廢、銷毀涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)應(yīng)當履行清點、登記、審批手續(xù),并將涉密設(shè)備和存儲介質(zhì)的密級、型號規(guī)格、經(jīng)辦人、采取的方法措施以及最終去向等情況記錄在案并歸檔。
第九章 場所的安全保密
第五十二條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)的場所,應(yīng)與境外機構(gòu)駐地和人員住所保持相應(yīng)的安全距離,并根據(jù)所處理信息的涉密程度設(shè)立必要的控制區(qū)域,未經(jīng)批準無關(guān)人員不得進入。
第五十三條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)的場所應(yīng)當每半年或根據(jù)需要,由公司保密管理部門組織安全保密技術(shù)檢查。
第五十四條 安裝、使用涉密計算機和信息系統(tǒng)的場所采取的電磁泄漏發(fā)射防護措施應(yīng)當滿足bmb5-2000《涉密信息設(shè)備使用現(xiàn)場的電磁泄漏發(fā)射防護要求》,有關(guān)設(shè)備或技術(shù)措施應(yīng)得到國家保密行政管理部門或國家安全部門的認可。
第五十五條 安裝、使用涉密計算機信息系統(tǒng)場所的其它物理安全要求,應(yīng)符合國家有關(guān)安全保密管理要求,保密級別按系統(tǒng)中的最高密級設(shè)定。
第五十六條 涉密計算機信息系統(tǒng)的中心機房和密碼機房應(yīng)列為保密要害部位進行管理,建立健全相應(yīng)安全保密制度和采取有效的出入控制措施。
第十章 監(jiān)督管理
第五十七條 對違反本辦法使用涉密信息系統(tǒng)的部門和個人,保密辦責令其限期整改。對拒不整改的,停止使用,由單位給予處罰。
第五十八條 保密管理部門和信息化管理部門要經(jīng)常對涉密計算機和信息系統(tǒng)、存儲介質(zhì)的使用、管理情況進行檢查。對違反保密管理規(guī)定的,及時做出處理。造成失泄密的,要給予相關(guān)責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴重的,應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)法律追究有關(guān)領(lǐng)導和直接責任人的法律責任。
第五十九條 發(fā)現(xiàn)涉密信息設(shè)備、移動存儲介質(zhì)遺失、被盜,在全力查找、追繳的同時,報告上級保密管理部門和當?shù)乇C苄姓芾聿块T,并采取積極有效的措施減少失泄密隱患。
第十一章 附 則
第六十條 本辦法由公司保密辦負責解釋。
第六十一條 本辦法自_____年__月___日起執(zhí)行。