歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 安全管理 > 安全管理 > 任職要求

審計崗位任職要求15篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):76
  • 目錄

審計崗位任職要求

第1篇 綜合審計崗位職責

綜合審計經(jīng)理 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司,兄弟科技 職責描述:

1、執(zhí)行內部審計管理制度,并加強內部審計合規(guī)性建設

2、負責綜合審計項目的執(zhí)行與管理工作

3、負責審前調研、審計準備(編制發(fā)放審計通知書,編制討論審計方案,組織審前會議等)工作

4、負責帶領審計團隊執(zhí)行審計項目,并對審計質量負責

5、負責審計結果的溝通、確認、復核,審計意見交換及編制審計報告

6、負責組織審后會議并對審計情況進行通報,并發(fā)放審計報告

7、負責審計項目檔案管理工作(包括審計證據(jù)、審計底稿等)

任職要求:

1、熟知財務會計準則、so_法案、內部審計準則、企業(yè)內控規(guī)范、法律法規(guī)等。

2、熟知內部審計、內部控制、風險管理、項目管理、財務管理知識等。

3、精通企業(yè)的各項管理制度,熟悉計算機操作辦公軟件及sap、鼎新、金蝶等管理軟件。

4、領導下屬、創(chuàng)新能力、精益求精、推動執(zhí)行、客戶導向、團隊建設、人際影響 。

5、具有cia、cpa、cics等資格證書。

6、具有3年以上綜合審計工作經(jīng)驗,其中1年以上綜合審計項目管理經(jīng)驗。

第2篇 系統(tǒng)審計崗位職責系統(tǒng)審計職責任職要求

系統(tǒng)審計崗位職責

崗位職責:

1、cna社大陸、臺灣、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、日本的傘下公司(40社)so_法it領域相關工作pdca實施(計劃、自檢、培訓、咨詢對應、監(jiān)察實施、總結等一系列);

2、協(xié)助制定和完善cna社的內部系統(tǒng)審計規(guī)章制度及操作手冊,參與制定年度審計工作計劃;

3、so_信息系統(tǒng)內部審計工作的實施(itgc、itac、訪問安全、it安全);

4、對系統(tǒng)審計過程中的發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,督促和跟進整改情況;

5、負責做好有關審計資料的收集、整理、歸檔工作,制作審計報告書及改善建議書等一系列文件;

6、協(xié)助推進集團與傘下公司的信息化建設、對傘下公司提出的內控課題進行咨詢服務,提出建設性建議;

7、so_以外其他信息系統(tǒng)審計工作的對應和實施。

崗位要求:

1、具有3-5年it審計、信息化建設項目管理、應用系統(tǒng)開發(fā)運維或信息安全相關工作經(jīng)驗;

2、大學本科以上學歷,信息管理、審計學相關專業(yè);

3、熟練掌握it審計框架與方法,風險評估,業(yè)務流程審核,內部控制等相關知識;

4、熟悉it基礎安全知識、運維架構、開發(fā)流程,熟悉cobit、iso、網(wǎng)絡安全、等保等相關評估標準;;

5、持有國際注冊信息系統(tǒng)審計師資格(cisa)或 國際注冊信息系統(tǒng)安全專家(cissp)資格(必需);

6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報告能力,有口語要求;

7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術;

8、具有大型企業(yè)、會計事務所等it審計或咨詢經(jīng)驗優(yōu)先;具有sap、oracle erp實施管理或主流數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)開發(fā)維護經(jīng)驗者優(yōu)先。崗位職責:

1、cna社大陸、臺灣、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、日本的傘下公司(40社)so_法it領域相關工作pdca實施(計劃、自檢、培訓、咨詢對應、監(jiān)察實施、總結等一系列);

2、協(xié)助制定和完善cna社的內部系統(tǒng)審計規(guī)章制度及操作手冊,參與制定年度審計工作計劃;

3、so_信息系統(tǒng)內部審計工作的實施(itgc、itac、訪問安全、it安全);

4、對系統(tǒng)審計過程中的發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,督促和跟進整改情況;

5、負責做好有關審計資料的收集、整理、歸檔工作,制作審計報告書及改善建議書等一系列文件;

6、協(xié)助推進集團與傘下公司的信息化建設、對傘下公司提出的內控課題進行咨詢服務,提出建設性建議;

7、so_以外其他信息系統(tǒng)審計工作的對應和實施。

崗位要求:

1、具有3-5年it審計、信息化建設項目管理、應用系統(tǒng)開發(fā)運維或信息安全相關工作經(jīng)驗;

2、大學本科以上學歷,信息管理、審計學相關專業(yè);

3、熟練掌握it審計框架與方法,風險評估,業(yè)務流程審核,內部控制等相關知識;

4、熟悉it基礎安全知識、運維架構、開發(fā)流程,熟悉cobit、iso、網(wǎng)絡安全、等保等相關評估標準;;

5、持有國際注冊信息系統(tǒng)審計師資格(cisa)或 國際注冊信息系統(tǒng)安全專家(cissp)資格(必需);

6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報告能力,有口語要求;

7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術;

8、具有大型企業(yè)、會計事務所等it審計或咨詢經(jīng)驗優(yōu)先;具有sap、oracle erp實施管理或主流數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)開發(fā)維護經(jīng)驗者優(yōu)先。

第3篇 工程建設項目審計崗位職責

招聘人員具體任職要求:

1、建筑工程類相關專業(yè);

2、有路橋工程施工管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第4篇 通信審計崗位職責

崗位職責:

1、協(xié)助部門經(jīng)理推動內部審計工作的順利開展;

2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業(yè)務;

3、負責各單位財務收支及其財經(jīng)活動的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督;

4、負責各省分公司、事業(yè)群、事業(yè)部等負責人離任審計工作。

任職要求:

1、具備通信行業(yè)或電力行業(yè)審計相關工作經(jīng)驗;

2、熟悉通信運營商業(yè)務或電力業(yè)務,具有敏銳的觀察力和分析能力;

3、具備經(jīng)營核算基礎能力;

4、具備優(yōu)秀的溝通及團隊組織協(xié)調能力,邏輯思維清晰,執(zhí)行力佳。

第5篇 出納審計崗位職責

崗位職責:

1、資金管理:每日收取營業(yè)款和pos單,與日審核對收款情況,盤點庫存現(xiàn)金,核對銀行流水,編制現(xiàn)金、銀行存款余額表,做到賬實相符;

2、編制月度預算,向集團申請每月資金下?lián)芸?

3、審核市場營銷部每季度銷售業(yè)績;

4、指導收銀賬務處理,確保收銀工作正常進行;

5、日常行政管理。

任職要求:

1、財務管理相關專業(yè);

2、具有較強責任感;

3、熟練掌握辦公技巧。

第6篇 主任審計崗位職責任職要求

主任審計崗位職責

現(xiàn)場審計主任 君康人壽 君康人壽保險股份有限公司,君康 1.帶領或參與審計項目組開展現(xiàn)場審計項目;

2.撰寫審計項目底稿,編制或參與編制審計報告文稿;

3.評估審計問題整改工作情況,必要時開展后續(xù)審計;

4.配合開展團隊建設和培訓,審計項目經(jīng)驗。

要求:

1、金融、財務、審計等相關專業(yè)背景

2、在保險公司/四大會計師事務所/銀行、證券等機構從事金融保險審計、合規(guī)、風控工作3年以上,熟悉金融保險業(yè)務及相關法律法規(guī)

3、有cia、cpa、cisa資格之一優(yōu)先

4、具備較強的職業(yè)敏感度和洞察分析能力;具備較強的審計小組現(xiàn)場管理或工作應對能力,善于合作

5.能夠適應較長時間的出差.

主任審計崗位

第7篇 質量審計崗位職責

質量審計經(jīng)理 華仁藥業(yè)股份有限公司 華仁藥業(yè)股份有限公司,華仁藥業(yè),華仁 崗位職責:

1.藥政法規(guī)管理

1.1關注各級藥品監(jiān)管部門網(wǎng)站及動態(tài),完成藥政法規(guī)的識別和搜集,并組織學習討論。

1.2識別公司質量體系缺口及提升點,組織藥政法規(guī)的實施工作,保證體系運行符合法規(guī)要求。

1.3負責各級藥監(jiān)部門新法規(guī)等征求意見稿的收集、匯總及反饋。

2.自檢管理

2.1負責制定年度自檢計劃。

2.2負責按照年度自檢計劃組織自檢,制定自檢方案、組織自檢工作,并形成自檢報告。

2.3負責跟蹤落實檢查自檢缺陷項的整改情況。

2.4負責自檢檔案管理及自查工作。

3.飛檢

3.1協(xié)助藥監(jiān)部門的gmp飛行檢查工作。

3.2組織不符合項整改材料編制及整改,追蹤整改措施落實情況,形成capa表,存檔管理。

4.gmp認證

4.1負責gmp認證上報材料的收集、審核、編制與申報;

4.2組織gmp認證缺陷項整改報告的編制與申報,追蹤整改措施落實情況。

4.3負責gmp認證進度的跟蹤,按時補交各類資料,確保順利取得證書。

5.文件體系

5.1負責文件變更的初步審核。

5.2根據(jù)gmp要求,制定文件復審計劃,并組織實施,出現(xiàn)不符合情況時對文件進行調整。

6.負責公司關鍵質量模塊的日常審計。

7.負責mes系統(tǒng)處方維護管理。

任職要求:

1.大學??埔陨蠈W歷,藥學相關專業(yè)。

2.2年以上藥品生產(chǎn)管理或質量管理經(jīng)驗,經(jīng)歷過gmp認證。

3.熟練掌握gmp、中國藥典、藥品管理法相關知識,熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,了解藥品相關政策法規(guī)。

4.具備較強的計劃組織管理能力,具備良好的書面表達能力和溝通能力,有較強的團隊領導力,具備一定的學習創(chuàng)新能力。

第8篇 財務/會計/審計崗位職責任職要求

財務/會計/審計崗位職責

職責描述:

1、按時編制財務分析報告,月度資金計劃;

2、參與復核各項目各稅種的申報、清算、繳納;

3、了解稅務政策信息,參與各項目稅收籌劃方案;

4、定期分析預算執(zhí)行情況,提供比較數(shù)據(jù);

5、收集、匯總各項目公司提交的工作計劃總結;

6、完成領導交代的其他工作任務。

任職要求:

1、財務、金融、經(jīng)濟、管理、統(tǒng)計等相關專業(yè)專科以上學歷;

2、1年以上財務工作經(jīng)驗;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī);

4、良好的組織,協(xié)調,溝通能力和團隊合作精神。

財務/會計/審計崗位

第9篇 審計崗位職責(20篇)

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、政策,依據(jù)《內部審計準則》的規(guī)定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。

2、參與公司相關管理制度的制訂,并對企業(yè)內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進行審計監(jiān)督評價。

3、進行各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告;配合監(jiān)察人員進行企業(yè)內部審計。

4、加強對公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制,嚴肅財經(jīng)紀律;查錯揭弊,改善經(jīng)營管理,確保有關規(guī)章制度的切實有效執(zhí)行,提高經(jīng)濟效益,并對重要相關經(jīng)營活動開展專項審計調查。

5、參與招標采購、重大金額、日常經(jīng)營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經(jīng)濟事項的業(yè)務決策程序,監(jiān)核決策過程,對決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見;但審計監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見。

6、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。

7、對公司的各經(jīng)濟活動部門、經(jīng)濟核算單位,不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產(chǎn),損害其經(jīng)濟利益的現(xiàn)象直接進行審計監(jiān)督。

8、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。

任職要求:

一、造價方向

1.工民建、造價相關專業(yè),大專以上學歷,三年以上施工企業(yè)預結算及審計相關工作經(jīng)驗;

2.能夠獨立審核工程成本造價、工程預、決算;

3.熟練掌握廣聯(lián)達造價軟件、具有識圖能力;

4.熟悉施工現(xiàn)場環(huán)境,了解洽商、變更、現(xiàn)場簽證相關流程;

5.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、高度責任心、敬業(yè)精神。

二、財務方向

1.財務管理、審計相關專業(yè),大專以上學歷,三年以上施工企業(yè)審計、成本會計工作經(jīng)驗;

2.能夠獨立審核財、稅報表、項目的工程成本以及公司內部相關經(jīng)營數(shù)據(jù);

3.熟練操作辦公、財務等軟件(erp、金蝶、sap等財務軟件)

4.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、協(xié)調能力強。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;

7、依據(jù)公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

任職要求:

1、??埔陨蠈W歷,會計、審計等相關專業(yè);

2、熟悉內部審計流程與規(guī)范、財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

3、四年以上相關內部審計工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優(yōu)先;

5、具備良好的溝通、組織、協(xié)調和管理能力以及團隊協(xié)作精神;

6、正直誠實,工作態(tài)度積極,責任心強;

7、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

8、積極主動、敬業(yè)上進、責任感強

9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用microsoft office辦公軟件。

審計(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、按照公司規(guī)定的內部控制流程、財務制度,負責監(jiān)督和跟蹤各部門、門店日常執(zhí)行結果;

2、對內部管理控制中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理、分析,向管理層提供有關審計發(fā)現(xiàn)及建議的內審報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況;

3、協(xié)助部門主管完善、優(yōu)化公司的內控體系和運作流程;

4、了解并熟悉公司內部的內控流程、財務制度和pos系統(tǒng);

5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執(zhí)行;

6、完成上級交辦的其他工作。

崗位要求:

1、會計或財務相關專業(yè),??萍耙陨蠈W歷;

2、精通企業(yè)審計流程及公司財務管理流程,熟悉國家規(guī)定的各類準則、規(guī)范;

3、工作主動性強,能夠按時按質完成審計工作;

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、 負責擬制六十所審計工作計劃,完成六十所下達的審計工作項目。

2 、負責擬制六十所內部審計制度、辦法、規(guī)程和標準,運用審計手段保證六十所各部門、各分公司規(guī)范運作。

3 、擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度

任職要求:

1、根據(jù)審計法、會計法等相關制度,對六十所的財務收支、年度財報表進行內部審計。

2、負責監(jiān)督、檢查六十所內部控制制度的執(zhí)行情況。

3、負責對六十所資金、財務制度、會計制度和財務預算的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。

4、負責對六十所的主要行政領導進行離任經(jīng)濟責任審計。

5、負責對六十所的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。

6、負責對六十所指定的內部工程項目的財務收支、財務決算進行審計。

7、負責匯總審計信息、統(tǒng)計報表,通報審計工作的情況和存在的問題

審計(崗位職責)

[英語要求:英語一般][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責: 1.負責組織擬投資項目公司的初期財務盡職調查和評估; 2.負責與法務專業(yè)人士聯(lián)系,完成在財務和法律上的盡職調查; 3.負責對獲得投資的公司進行定期審計,協(xié)助被投資企業(yè)按照上市公司的要求完善財務管理制度和公司治理架構; 4.積極配合投資經(jīng)理完成項目的投資談判、簽約、投資結果評估等工作。 任職資格: 1.國家重點院校(或教育部認可的國外大學)全日制本科以上學歷,會計、金融等相關專業(yè)年齡40歲以下; 2.會計、財務管理知識全面,熟悉會計、稅務及上市規(guī)則,具備注冊會計師或高級會計師資格優(yōu)先; 3.具備3年以上基金公司審計工作經(jīng)驗。有會計事務所5年以上審計工作經(jīng)驗,做過公司發(fā)行上市審計優(yōu)先; 4.工作地點:北京

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司相關財務管理;

2、組織實施公司內部審計工作;

3、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、財務、會計、審計等經(jīng)濟類相關專業(yè),大學本科及以上;

2、中級會計職稱及以上,35歲以下;

3、三年以上工程類公司財務總賬經(jīng)驗或五年以上工程類公司成本管理、預算管理等經(jīng)驗;

4、熟悉國家相關財經(jīng)法規(guī),熟悉財務工作流程;

5、熟悉公司財務核算和財務管理業(yè)務;

6、精通工程項目會計核算,能夠全程監(jiān)管工程項目的招投標、工程施工及工程決算等各環(huán)節(jié)的財務相關工作。

7、精通編制會計報表和財務分析;

8、工作認真負責,溝通協(xié)調能力強,能適應較高強度的工作。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、制定和完善公司內控審計管理制度、流程及標準;進行內控流程梳理和優(yōu)化,提供相關專業(yè)支持和服務。

編寫內部審計計劃和方案;負責公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作。

2、按照公司規(guī)定的內部控制流程和財務制度,監(jiān)督及跟蹤各部門日常執(zhí)行結果。

3、對內部管理控制中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理、分析及風險評估,向管理層提供有關審計發(fā)現(xiàn)及整改建議的報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況及風險控制。

4、審核財務收支情況、經(jīng)濟合同執(zhí)行情況、經(jīng)濟效益情況、財務報表,財務預決算表等;編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù),規(guī)范財務核算,確保公司內部各類資產(chǎn)、資金的安全。

5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執(zhí)行。

6、收集、整理、歸檔保管各類審計檔案和資料。

7、管理層臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、 性別不限,本科以上學歷,審計、會計、財務管理等經(jīng)濟管理類專業(yè),中級審計師或中級會計師資格。

2、 5年以上工作經(jīng)驗,其中2年以上企業(yè)內控及審計相關工作經(jīng)驗,從事過上市公司的內部合規(guī)控制及控制框架的建立。

3、 精通審計法和內部審計準則,企業(yè)會計制度和準則、內控管理制度等相關法律法規(guī);熟悉企業(yè)會計、審計、稅務等業(yè)務的全部流程和企業(yè)內部控制及審計相關流程操作。

4、 具有較強的計劃能力、協(xié)調能力、溝通能力、執(zhí)行能力、應變能力,分析能力,有團隊協(xié)作精神,強烈的責任感,工作主動性強,能承受較大的工作壓力。

5、 熟練使用金蝶、用友、oracle、sap、office等軟件;具備較強的公文寫作能力和口頭表達能力。

6、 具備良好的英語聽說讀寫能力,能適應出差。

7、 有從事證券實盤操作經(jīng)驗和審計部門或會計師事務所、律師事務的工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助項目負責人對公司內部進行審計,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見,并進行跟蹤處理。

2、實施具體審計業(yè)務,對審計結果出具客觀公正的審計報告

審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作

任職要求:

1、會計、審計等相關專業(yè),大專以上學歷,三年以上從事會計、審計工作經(jīng)驗。

2、持有會計中級職稱或相關執(zhí)業(yè)資格證書

3、具有工作積極性、主動性、工作踏實,認真負責,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神,有責任心和毅力、

4、文字表達能力好,執(zhí)行力強。

審計(崗位職責)

[招聘部門:健康管理部]

職位描述

1、協(xié)助制定審計計劃、內控計劃并組織實施;

2、責常規(guī)審計及專項審計過程中審計工作方案、底稿、報告復核及業(yè)務質量把控;

3、協(xié)助審計部負責人對部門員工進行業(yè)務培訓及指導,幫助能力培訓;

4、協(xié)助制定審計監(jiān)督制度和編寫審計手冊、內部管理手冊;

5、組織實施內控與風險相關培訓,推動內控文化建設.

任職資格:

1、審計、金融、會計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)驗,其中有年以上內控相關工作經(jīng)驗,有上市公司審計、內控、風險管理等工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、持有審計師、cpa、cia或acc資格證書.

審計(崗位職責)

職位描述

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;

7、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

其它薪資福利

保險 節(jié)日福利 8小時工作制

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

2、編制預算和執(zhí)行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

任職資格:

1、會計相關專業(yè),大專以上學歷;

2、1年以上工作經(jīng)驗,有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經(jīng)驗;

5、熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

6、具有良好的溝通能力;

7、有會計從業(yè)資格證書,同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2.協(xié)助審計主管編寫內部審計計劃;

3.規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

4.收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

5.編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù)。

任職要求:

1.審計專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2.具有財會、審計等相關工作經(jīng)驗2年以上者優(yōu)先;

3.精通國家財稅法規(guī),熟悉企業(yè)會計、審計、稅務等業(yè)務的全部流程;

4.較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;

5.誠實守信、工作嚴謹認真,具備良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識。

審計(崗位職責)

職位描述

1、對公司財務管理制度建設和制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,負責審計公司財務制度執(zhí)行的有效性,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和風險,并針對問題提出整改措施;

2、負責制定對被審計單位實施相關審計的工作計劃與方案;

3、負責對公司所屬竣工基建、技改項目進行審計;

4、對公司所屬業(yè)務部門實施內部相關審計,并完成審計報告,提出審計意見及評價結論;

5、負責對公司所屬業(yè)務部門主要經(jīng)營者進行任期經(jīng)營業(yè)績和離任審計、定期對公司所屬單位進行月度及年度業(yè)績考核和經(jīng)營目標責任考評審計;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

其它薪資福利

保險 公積金 提供住宿 餐補/工作餐 班車接送

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助董事長建立健全集團公司內部審計體系;

2、組織實施集團公司內財務、項目、內控流程等審計,并出具審計報告;

3、負責集團公司所有財務規(guī)范化管理工作的組織實施和檢查、考核工作;

4、熟悉和掌握集團公司財務及審計情況,及時向董事長反映并提出建議和意見;

任職要求:

1、25-45歲,熟悉財務管理流程,本科及以上學歷,審計、財務、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、嚴謹細致,思路清晰,熟悉商務接待工作,能承受一定的工作壓力;

3、良好的組織、協(xié)調、溝通能力,執(zhí)行力強;

4、具備較強的交往能力,工作有條理,細致、認真、有責任心,辦事嚴謹;

審計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1.每月與分中心核對銷售收入,發(fā)放付款通知書,

2.審核分中心成本費用支出的合規(guī)性,

3.每月針對分中心的銷售收入的完整性進行實地審計,

4.編制實地審計底稿,出具實地審計報告,整理歸檔審計資料,

5.每月對分中心財務進行遠程財務培訓,

6.每周對全國銷售收入進行統(tǒng)計分析,

7.上級領導交代的其他工作事項。

任職要求:

1.會計、審計等相關專業(yè),本科以上學歷,

2.一年以上財務或者審計相關工作經(jīng)歷,

3.為人正直,忠厚,有較高的職業(yè)道德和素養(yǎng),較強的原則性,

4.較強的溝通能力,敏銳的觀察力、洞察力和判斷力,

5.可接受每月大概7天左右的外地出差。

審計(崗位職責)

職位描述

招聘單位:英利集團有限公司(總部)

崗位職責:

1、負責編制審計工作底稿;

2、負責編制審計報告;

3、參與經(jīng)營效益和管理績效審計;

4、參與內控制度的健全性、合理性及實施有效性審計;

5、參與特殊事項的專項審計和負責人的離任審計;

6、法律法規(guī)規(guī)定和集團權力機構要求辦理的其他事項。

任職要求:

1、本科及以上學歷,審計、會計專業(yè);

2、具有相關的審計工作能力,了解相關法律法規(guī);

3、工作細致、嚴謹、具有較強的工作熱情和責任感;

4、有較好的書面表達和溝通能力。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助會計師事務所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。

9、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

任職要求:

1、本科以上學歷,財務管理內專業(yè)畢業(yè);

2、有5年以上同職崗位工作經(jīng)驗,其中3年以上會計師事務所審計經(jīng)驗;

3、敬業(yè),原則性強。

審計(崗位職責)

職位描述

1、參與篩選項目

參加項目篩選,針對項目風險情況做好整體把握,針對項目管理層面提出切實可行措施。

2、項目盡調審計

2.1 針對項目進行實施盡調審計,核對項目公司相關財務信息和財務狀況。

2.2審計后,提出項目情況概述及項目是否可可行的審計意見,形成《項目盡調報告》,并上報部門負責人。

3、 項目放款后管理工作

3.1 負責項目公司支出、用印的審批及協(xié)調工作;

3.2 審核報送項目監(jiān)管數(shù)據(jù)表和月度監(jiān)管報告;

3.3 監(jiān)管項目未完重大事項的辦理進程并記載重大事項;

3.4 監(jiān)管項目進行中包括資金運用情況、還款來源變動情況、施工進度情況等。

審計師發(fā)現(xiàn)實際情況與簽訂協(xié)議及盡調報告存在重大差異時,及時上報業(yè)務部門和投資部門的負責人。

3.5 風險預警

審計師根據(jù)月度項目數(shù)據(jù)表和月度情況報告,結合盡調報告和簽訂協(xié)議每月對項目的風險進行分析并形成風險分析。分析風險主要在資金的使用情況、銷售狀況、項目公司的經(jīng)營狀況等幾方面進行。

3.6 項目管理資料和檔案的管理

在進行日常審批時應做好審批登記,支出審批按照協(xié)議的類別做好分類登記和統(tǒng)計,有特殊情況需備注;銷售用印做出統(tǒng)計,并統(tǒng)計出銷售額和回款情況;對于協(xié)議中應有銷售收入資金流入部分,如果實際流入和預測相差較大,應提示風險;項目管理過程中發(fā)生的特殊事項、非常規(guī)事項做好大事記錄。

3.7貸款業(yè)務實地專項貸后檢查

(1)定期貸后檢查,原則上嚴格執(zhí)行每季度進行實地貸后檢查,檢查內容:

① 與相關人員進行溝通項目情況,項目實際控制人、相關涉及的政府部門及銀行等。主要定期了解實際控制人對于項目的未來計劃、現(xiàn)狀的想法思路;

② 審核項目情況。檢查期間的銷售情況,及回款情況,與項目方財務及數(shù)據(jù)進行核對;

③項目的抵質押物狀況。若有抵質押物的需要對抵質押物的現(xiàn)狀、價值變動、權屬變動等情況進行檢查;

④項目對外或有負債情況。根據(jù)項目公司的財務狀況及銷售狀況,檢查企業(yè)對外是否產(chǎn)生或有負債;

⑤目前項目風險分析及進展建議。針對本次實地檢查的內容進行匯總分析,對于風險進行提示,并對于后期的項目進展情況提出行之有效的建議。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對集團內部及各基地事業(yè)部的財務內部審計工作;

2、發(fā)現(xiàn)問題,提出解決意見并追蹤落實

任職資格:

1、有審計工作經(jīng)驗;

2、中級會計師從業(yè)資格證或者審計師從業(yè)資格證;

2、偶爾能出差;

3、工作效率高,能承受壓力。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:主要負責受上級單位(國資委、集團等)委托,對本企業(yè)進行的經(jīng)濟責任審計工作。

任職要求:1、本科及以上學歷,審計、財務管理、會計相關專業(yè)。

2、長期從事經(jīng)濟責任審計、專項審計工作,具有相關工作經(jīng)驗。

第10篇 預決算審計崗位職責任職要求

預決算審計崗位職責

崗位職責:

1、熟悉新能源汽車項目的投標規(guī)則相關政策文件及規(guī)定。

2、熟悉新能源汽車各種材料市場價格,對投標報價做出決策和建議。

3、編制新能源汽車造價估算、概算、施工圖預算、投標報價文件。

4、根據(jù)部門經(jīng)理的工作計劃,及時提供準確的工程量清單、成本測算及投標報價,能獨立負責參與投標分析、議標分析、談判等工作。

5、參與與分包商的合同談判、商務談判。

6、審核項目部提交結算文件,跟進、追蹤并提出意見。崗位職責:

1、熟悉新能源汽車項目的投標規(guī)則相關政策文件及規(guī)定。

2、熟悉新能源汽車各種材料市場價格,對投標報價做出決策和建議。

3、編制新能源汽車造價估算、概算、施工圖預算、投標報價文件。

4、根據(jù)部門經(jīng)理的工作計劃,及時提供準確的工程量清單、成本測算及投標報價,能獨立負責參與投標分析、議標分析、談判等工作。

5、參與與分包商的合同談判、商務談判。

6、審核項目部提交結算文件,跟進、追蹤并提出意見。

預決算審計崗位

第11篇 安全審計崗位職責

安全審計崗 中移信息技術有限公司 中移信息技術有限公司,中國移動有限公司,中移 職責描述:

1、負責制定公司及全網(wǎng)安全審計的相應指導意見、管理辦法、規(guī)范等,完善審計工作標準和工作流程;

2、負責年度審計計劃的制定和執(zhí)行,并具備獨立審核,出具審計結果報告,落實被審計部門整改情況,確保審計意見得到有效執(zhí)行,保障信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性;

3、負責審計系統(tǒng)體系設計,在系統(tǒng)中構建數(shù)據(jù)采集、分析模型實現(xiàn)相關安全審計策略;

3、負責公司及全網(wǎng)安全日志、敏感數(shù)據(jù)操作日志采集的組織、執(zhí)行檢查和運營管理工作;

4、負責安全審計策略的研究、制定、執(zhí)行效果跟蹤及評價改進工作;

5、負責全網(wǎng)日志數(shù)據(jù)的審計分析、數(shù)據(jù)分析挖掘和審計總結、改進報告工作。

6、及時了解最新的信息安全相關的法律法規(guī)及行業(yè)要求,并貫徹到日常審計工作中。

任職要求:

教育:要求大學本科及本科以上學歷,計算機或信息安全或統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析等相關專業(yè)。

知識:要求熟悉計算機基礎理論;熟悉安全審計理論及應用;熟悉日志采集、流量采集技術理論及應用;熟悉大數(shù)據(jù)分析相關技術,熟悉數(shù)據(jù)分析模型構建;熟悉相關標準(如iso2700_,itil等);

技能:具備中大型企業(yè)安全審計、安全體系測評評價工作經(jīng)驗,可獨立負責組織管理實施安全審計等專項工作,包括計劃方案制定、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等;具備安全審計系統(tǒng)建設及推廣工作經(jīng)驗;具備大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)安全建模能力;熟悉各類數(shù)據(jù)采集工具、采集檢測測試工具、安全審計工具等;

經(jīng)驗:5年以上安全審計、數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗,至少2年以上業(yè)務管理類、系統(tǒng)維護、系統(tǒng)運營類或系統(tǒng)建設類工作經(jīng)驗。

資質:具備cisa、cisp、cissp、iso27001認證優(yōu)先。

第12篇 內部控制審計崗位職責任職要求

內部控制審計崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)年度內部控制審計計劃和審計清單,編制內部控制審計方案,依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。

2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實,與改進責任人積極配合,確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關問題得到及時有效的改進。

4、定期出具內部控制審計報告,并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風險防控相關工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經(jīng)驗,能獨立執(zhí)行內部控制審計。

2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

3、原則性強,工作細致、有責任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神,敢于負責,能承受較大的工作壓力

內部控制審計崗位

第13篇 稅務審計崗位職責

稅務審計 立信會計師 立信會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所(分支機構) 崗位職責:

1、協(xié)助上級領導完成稅審工作;

2、與客戶進行良好的溝通,保持客戶關系;

3、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、 會計、審計、財務、金融等相關專業(yè),本科及以上學歷;

2、抗壓能力強,有一定的事業(yè)心及責任心;

3、具有良好的溝通能力和團隊精神;

4、優(yōu)先條件:具有一年以上大中型稅務師事務所工作經(jīng)歷或注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格。

第14篇 高級審計崗位職責任職要求

高級審計崗位職責

工作職責:

1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;

2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯(lián)交易、關聯(lián)方資金占用等進行專項審計;

3、梳理、完善業(yè)務流程和制度,,對公司內控體系實施評估;

4、負責公司大數(shù)據(jù)比對及管理人員工作,降低操作風險;

5、協(xié)助領導進行其他專項審計規(guī)范工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業(yè)優(yōu)先;

2、具有5年以上工作經(jīng)驗,有審計事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。

工作職責:

1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;

2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯(lián)交易、關聯(lián)方資金占用等進行專項審計;

3、梳理、完善業(yè)務流程和制度,,對公司內控體系實施評估;

4、負責公司大數(shù)據(jù)比對及管理人員工作,降低操作風險;

5、協(xié)助領導進行其他專項審計規(guī)范工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業(yè)優(yōu)先;

2、具有5年以上工作經(jīng)驗,有審計事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。

高級審計崗位

第15篇 財務內控審計崗位職責任職要求

財務內控審計崗位職責

咨詢助理(內控、風險管理、會計、財務、審計、信息系統(tǒng)、社會責任、人力資源、法律) 銳思咨詢 上海立信銳思信息管理有限公司,立信銳思職位描述:

1、協(xié)助咨詢顧問對客戶所在行業(yè)進行調查和分析,包括公司經(jīng)營模式分析、管理方式、業(yè)務流程;

2、協(xié)助咨詢顧問對客戶的財務數(shù)據(jù)進行分析,了解公司的實際經(jīng)營效果;

3、協(xié)助咨詢顧問對客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點提出管理建議;

4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問完成對客戶的分析報告、流程梳理建議和管理提升建議;

5、協(xié)助咨詢顧問對管理建議進行落實和跟蹤;

6、其他咨詢支持性工作。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷;經(jīng)管類專業(yè)、學生干部優(yōu)先,通過cia/cpa考試者優(yōu)先;

2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力;

3、有較強的邏輯思考和分析能力;

4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任心和敬業(yè)精神。

財務內控審計崗位

審計崗位任職要求15篇

經(jīng)營審計經(jīng)理(地產(chǎn))成都世豪新瑞置業(yè)有限公司成都世豪新瑞置業(yè)有限公司,世豪職責描述:1、按照集團和公司的要求,制定經(jīng)營審計工作的審計計劃和審計方案,以過程監(jiān)控或事后…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關審計崗位信息

  • 審計崗位任職要求15篇
  • 審計崗位任職要求15篇76人關注

    經(jīng)營審計經(jīng)理(地產(chǎn))成都世豪新瑞置業(yè)有限公司成都世豪新瑞置業(yè)有限公司,世豪職責描述:1、按照集團和公司的要求,制定經(jīng)營審計工作的審計計劃和審計方案,以過程監(jiān)控或 ...[更多]

  • 工程審計崗位職責任職要求6篇
  • 工程審計崗位職責任職要求6篇56人關注

    安裝工程審計崗位職責職責描述:■了解國家審計、工程管理法規(guī)和相關政策、熟練掌握工程造價軟件操作。(廣廣聯(lián)達、智多星、km計價軟件)?!霭凑展疽?guī)定執(zhí)行風控 ...[更多]

  • 財務審計崗位任職要求5篇
  • 財務審計崗位任職要求5篇20人關注

    財務審計崗位職責:1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經(jīng)法規(guī)。2.負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監(jiān)督、檢查和 ...[更多]

相關專題

任職要求熱門信息